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企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2026年04月10日
通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2026年04月11日
內部審計篇一、內部審計的基本概念(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險管理流程(三)內部審計的角色1)監督者2)檢察員3)協助者4)咨詢師(四)內部審計過程1)理解期望2)分析經營狀況3)確認程序與風險4)分析程序與風險5)匯......
風險導向的內部審計實務 上海:2026年03月16日
顯著提升審計工作效率和準確性從而為企業監督提供更有利的支持面對復雜多變的審計挑戰時快速發現問題、分析問題以及解決問題以實戰為導向,讓你在真實案例中掌握內部審計以及風險控制精髓課程大綱第一模塊:新時期內部審計價值提升之道內部審計的使命與定位基于服務戰略助力組織價值創造的風控與審計實踐對標國內外一流集團內部審計體系的高效建......
以風險為導向的內部審計實務 上海:2026年03月20日
一、內部審計的目標和方法1.風險導向內部審計的發展2.風險導向的內部審計特點3.風險導向內審目標和程序4.風險導向內部審計的方法5.風險導向內審計劃和重點6.案例分析二、企業環境審計與風險預警1.外部環境審計與風險預警2.企業文化審計與風險預警3.治理結構審計與風險預警4.發展戰略審計與風險預警5.業財融合審計與風險預......
新常態下營銷創新與盈利變法 廣州:2026年05月09日
企業決策層、市場、產品、營銷、服務等部門的中高管【企業收益】1、掌握企業市場營銷競爭力提升和價值變現的實操實務,讓企業的創新能夠真正系統化、具體化、落地化、成果化;2、培養營銷戰略系統思維和創新思維能力,切實掌握和運用營銷戰略創新的工具模型,推動企業進入升級發展的快車道。【崗位收益】1、深刻認識市場戰略創新的重要意義和......
智慧稅務時代房地產企業開發項目稅負管理與稅務風險防范專題班 深圳:2026年06月04日
“十四五”規劃綱要指出,“深化稅收征管制度改革,建設智慧稅務,推動稅收征管現代化。”中辦、國辦印發《關于進一步深化稅收征管改革的意見》,明確了“十四五”時期稅收征管改革發展的指導思想、基本原則、目標任務和工作要求,并對深入推進精確執法、精細服務、精......
